ЭнергоНьюс

Новости энергетики

Прибыль МРСК Центра по МСФО за 2017г упала на 37,5%

МРСК Центра опубликовала консолидированную финансовую отчетность за 2017 год в соответствии с МСФО. Консолидированная выручка Компании за указанный период составила 91,1 млрд рублей, в том числе от передачи электроэнергии – 87,6 млрд рублей, от подключения к электросетям – 1,6 млрд рублей,  от перепродажи электроэнергии и мощности – 0,5 млрд рублей и прочая выручка – 1,4 млрд рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) увеличилась до 19,0 млрд рублей. Прибыль за период составила 3,0 млрд рублей.

Данные в млрд руб., если не указано иное

Показатели 12М 2016 года 12М 2017 года Изменение, %
Выручка (всего), в том числе: 86,3 91,1 5,6%
Услуги по передаче электроэнергии 83,6 87,6 4,8%
Услуги по подключению к электросетям 1,4 1,6 14,3%
Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 0,1 0,5 400,0%
Прочая выручка 1,2 1,4 16,7%
Операционные расходы -78,8 -83,3 5,7%
Чистые прочие доходы 1,7 1,3 -23,5%
Операционная прибыль 9,2 9,1 -1,1%
EBITDA 17,9 19,0 6,1%
EBITDA margin, % 20,7% 20,9% 0,2 п.п.
Прибыль за период 4,8 3,0 -37,5%
Прибыль за период margin, % 5,6% 3,3% -2,3 п.п.
Показатели На 31.12.2016 На 31.12.2017 Изменение, %
Итого капитал 43,3 44,2 2,1%
Итого активы 107,0 105,1 -1,8%
Кредиты и займы 43,3 41,5 -4,2%
Денежные средства и их эквиваленты 2,6 1,4 -46,2%
Чистый долг1 40,7 40,1 -1,5%
[1] Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты

Изменение консолидированной выручки в 2017 году в основном связано с увеличением выручки от услуг по передаче электроэнергии из-за роста среднего тарифа и увеличения объемов полезного отпуска. В связи с исполнением большого количества крупных договоров технологического присоединения рост выручки за услуги по технологическому присоединению по итогам 2017 года составил 14,3%. С 2016 года функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Тверской области стало исполнять МРСК Центра, что стало причиной появления в составе консолидированной выручки доходов от перепродажи электроэнергии и мощности.

Операционные расходы Компании за 2017 год составили 83,3 млрд рублей, что на 5,7% больше, чем аналогичный показатель за 2016 год. Основным фактором увеличения расходов стал рост неподконтрольных расходов:  на 15,1% увеличились расходы по приобретению электроэнергии на компенсацию потерь, на 5,0% увеличились расходы на услуги сторонних организаций по передаче электроэнергии.  Амортизация составила по итогам 2017 года 9,6 млрд рублей, что на 0,9 млрд рублей больше аналогичного показателя прошлого года. Дополнительными факторами, повлиявшими на изменение расходов компании в 2017 году, стали признание обесценения основных средств в размере 0,9 млрд рублей, рост налогов в размере 0,3 млрд рублей и появление расходов на приобретение электроэнергии для продажи.

Чистые прочие доходы компании снизились на 23,5% в основном вследствие уменьшения сумм списания кредиторской задолженности и доходов от безвозмездно полученных основных средств и материально-производственных запасов. Показатель EBITDA компании в отчетном периоде увеличился на 6,1% и составил 19,0 млрд рублей.  Прибыль за период уменьшилась на 37,5% и составила 3,0 млрд рублей в 2017 году. Наиболее существенное влияние на финансовые результаты Компании оказали рост выручки от услуг по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей к электросетям, признание обесценения основных средств и доначисление  налога в связи с исключением из внереализационных расходов для целей налогообложения расходов на мобилизационную подготовку.

По состоянию на 31 декабря 2017 года активы МРСК Центра составили 105,1 млрд рублей (на 31 декабря 2016 года – 107,0 млрд рублей). Чистый долг1 сократился до 40,1 млрд рублей (на 31 декабря 2016 года – 40,7 млрд рублей). Показатель снизился за счет сокращения кредитного портфеля в отчетном периоде.

 

Мы в телеграм:

Подпишитесь на наш Telegram Канал
Прокрутить вверх