Актуальное
Газпром нефть проводит испытания газопоршневых электростанций в ОренбургеРосатом поставил первые компоненты для строительства ВЭС в КиргизииКабмин выделил более 3,6 млрд руб на закупку мазута в регионах Арктики и ДФОНа Саратовской ГЭС модернизируют ГА-19На ПС 220 кВ Спасск в Приморье завершена реконструкция СОПТЧувашия планирует до 2035г направить 40 млрд руб на обновление объектов энергетики
«Стройтрансгаз» подвел финансовые результаты первого полугодия 2012 г.
Ключевые финансовые показатели по сравнению с первым полугодием 2011 г.:
— чистая прибыль выросла на 56,0%, до 1,97 млрд. руб.;
— показатель рентабельности по валовой прибыли составил 7,2% (рост на 34,9%);
— сокращение выручки на 27,9% до 12,83 млрд. руб.
— уменьшение чистого долга на 44,6% до 15,7 млрд. руб.
Основными факторами роста чистой прибыли в первом полугодии 2012 г. стали повышение операционной эффективности компании и доходы, полученные от продажи непрофильных активов. Рентабельность по валовой прибыли за первое полугодие 2012 г. составила 7,2% от выручки, что на 1,87% превышает результат первого полугодия 2011 г. Рентабельность по EBIT составила 13,79%. Выручка компании от производства строительных работ понизилась на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,83 млрд. руб. Падение выручки является следствием переориентации компании на более доходные сферы бизнеса, сокращения портфеля проектов в непривлекательных для компании с точки зрения доходности сегментах строительства.
Погашение в марте 2012 г. задолженности по кредитам и займам на сумму около 12 млрд. руб. за счет средств, полученных от реализации непрофильных активов ОАО «Стройтрансгаз» положительно повлияло на показатели финансовой устойчивости и ликвидности, а также позволило покрыть все плановые платежи ОАО «Стройтрансгаз» по погашению основного долга и текущих процентов вплоть до апреля 2013 г.
Соотношения долг/выручка и краткосрочный долг/выручка улучшились. В частности, на 01.07.2012 отношение краткосрочного долга по кредитам и займам к выручке (в годовом выражении) составило 0,07 (в 2009 году — 0,41). Показатель Interest Coverage Ratio (отношение EBIT к процентным выплатам) по итогам первого полугодия 2012 г. составил 1,45. Долгосрочные кредиты и займы, являющиеся наиболее надежным способом финансирования инвестиционной деятельности, в портфеле ОАО «Стройтрансгаз» занимают большую долю (78%), что снижает краткосрочную долговую нагрузку и повышает финансовую устойчивость. Показатель текущей ликвидности составил 1,41 на 01.07.2012, что на 0,05 лучше показателя на начало года. Кроме того, доля кредитов и займов, номинированных в российских рублях, в настоящее время составляет у ОАО «Стройтрансгаз» 100%, что обеспечивает минимизацию валютных рисков в условиях нестабильности финансовых рынков.
Значимым позитивным фактором является проводимая компанией диверсификация бизнеса. ОАО «Стройтрансгаз» начало активно работать в таких высокодоходных сферах бизнеса, как инфраструктурное промышленное и дорожное строительство, что повышает устойчивость к отраслевым рискам. Доля выручки в новых сегментах строительства ОАО «Стройтрансгаз» по итогам первого полугодия 2012 г. составила 11,1%.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм Канал
Газпром нефть проводит испытания газопоршневых электростанций в Оренбурге
Газопоршневые энергокомплексы снабжают энергией 8 месторождений компании в Оренбуржье.
Росатом поставил первые компоненты для строительства ВЭС в Киргизии
Доставлены гондолы, ступицы, генераторы и башни.
Кабмин выделил более 3,6 млрд руб на закупку мазута в регионах Арктики и ДФО
Мурманская область получит порядка 2,6 млрд руб, а Камчатский край…
На Саратовской ГЭС модернизируют ГА-19
В рамках модернизации на станции заменят рабочее колесо, направляющий аппарат,…
На ПС 220 кВ Спасск в Приморье завершена реконструкция СОПТ
На подстанции установили современные АКБ и ВЗУ российского производства.
Чувашия планирует до 2035г направить 40 млрд руб на обновление объектов энергетики
Сообщил министр промышленности и энергетики республики Сергей Лекарев.