Актуально
Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 9 мес снизились на 20,6%ОМК запустит производство высокопрочных соединительных деталей для газопроводовГазпром подписал программы газификации ряда регионов РФ на 2026–2030ггИнтер РАО — Машиностроение подписало соглашение о сотрудничестве с БелэнергоКиргизия попросила Газпром увеличить финансирование работ по газификации республикиГазпром за 20 лет поставил на баланс 11,7 трлн куб м газа
Совет директоров открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в группу компаний «Россети») утвердил Бизнес-план на 2015 год, включающий инвестиционную программу и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.
Согласно Бизнес-плану на 2015 год выручка ОАО «МОЭСК» составит 130,8 млрд руб. (на 2,2 % выше плановой выручки на 2014 год), EBITDA – 39,8 млрд руб. (+9,1 % к 2014 году), чистая прибыль – 8,3 млрд руб. (+5,4 % к 2014 году), чистый долг – 71,8 млрд руб. (+3,8 % к 2014 году). В виде дивидендов за 2015-2019 годы, согласно утвержденному Бизнес-плану и прогнозным показателям, Компания может ежегодно выплачивать 25 % от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с РСБУ, продолжая сложившуюся практику (при наличии положительных решений Общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК» о выплате).
Совет директоров ОАО «МОЭСК» утвердил инвестиционную программу на 2014-2019 годы, ранее утвержденную Минэнерго России (Приказ Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на 2015-2019 годы»).
Бизнес-план на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы
В 2015-2019 годах планируется ежегодный рост выручки: если по итогам 2014 года запланирован показатель в размере 128,0 млрд руб., то на 2015 год планируется выручка в сумме 130,8 млрд руб. (+2,2% к 2014 году), а по итогам 2019 года – 164,0 млрд руб. (+28,2 % к 2014 году). Планируемое увеличение выручки связано в основном с ожидаемым ростом полезного отпуска электроэнергии за прогнозный период (84,3 млрд кВтч в 2019 году, +3,3 % к 2014 году). Соответственно, в плановом периоде ожидается и рост выручки от передачи электроэнергии (149,4 млрд руб. в 2019 году, +29,2 % к 2014 году). План по выручке от услуг по передаче электроэнергии и производственным показателям на 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг. сформирован на основании ожидаемых результатов 2014 года и в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. Минэкономразвития России.
Согласно планам компании на 2015-2019 годы выручка от технологического присоединения прогнозируется на следующем уровне: в 2015 году показатель ожидается в размере 11,0 млрд руб., в 2019 году – 12,9 млрд руб. (+15,6 % к 2014 году). В Обществе реализуется программа по технологическим присоединениям «3 шага — 2 визита», предусматривающая сокращение общего количества процедур и их упрощение в рамках технологического присоединения.
Себестоимость в 2015 году увеличится до 117,2 млрд руб. (+5,3 % к 2014 году), в 2019 году – до 142,8 млрд руб. (+28,2 % к 2014 году). Увеличение себестоимости в основном связано с ростом условно неподконтрольных затрат компании, а именно стоимостью услуг ОАО «ФСК ЕЭС», ТСО и затратами на электроэнергию для компенсации потерь.
План по неподконтрольным затратам Общества (услуги ОАО «ФСК ЕЭС», ТСО и затраты на электроэнергию для компенсации потерь) на 2015 год и прогноз на 2016-2019 годы сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. Минэкономразвития России.
Компания продолжает проводить работу по снижению потерь электроэнергии в сетях: в 2015 году ожидается снижение уровня потерь до 8,64% (- 0,14 п.п. к 2014 году), а в 2019 году – до 8,37 % (- 0,41 п.п. к 2014 году).
Одной из важнейших задач компании до 2019 года является снижение операционных расходов с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования. Обществом планируется обеспечить вышеуказанное снижение расходов на уровне не ниже: в 2015 году — 10 %, в 2016 году — 15 %, в 2017 году — 15 %, в 2018 году — 15 %, в 2019 году — 15 %.
В течение прогнозируемого периода ожидается ежегодное увеличение показателей EBITDA и чистой прибыли: в 2015 году прогнозируется рост EBITDA до 39,8 млрд руб. (+9,1 % к 2014 году) и чистой прибыли до 8,3 млрд руб. (+5,4 % к 2014 году), к 2019 году данные показатели могут увеличиться до 54,1 млрд руб. и 12,5 млрд руб. соответственно (+48,2 % и +58,8 % к 2014 году). При этом в прогнозном периоде ОАО «МОЭСК» планирует достигнуть безубыточности по всем видам деятельности, в том числе по оказанию услуг по передаче электроэнергии. Компания будет придерживаться показателя Долг/EBITDA около 2,3.
Прирост тарифов на следующий год запланирован в соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития России, согласно которому рост тарифов для населения в 2015 году составит не ниже 7,5%, 5,5% и далее 4,5%. Для прочих потребителей прирост определен на уровне 3,8 %, 6,6% и далее 5,1%.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм
Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 9 мес снизились на 20,6%
До 6,6 трлн руб.
ОМК запустит производство высокопрочных соединительных деталей для газопроводов
Они рассчитаны для строительства трубопроводов нового поколения, выдерживающих сверхвысокое рабочее…
Газпром подписал программы газификации ряда регионов РФ на 2026–2030гг
Речь идет о Якутии, Татарстане, Мордовии, Мурманской области и Республике…
Интер РАО — Машиностроение подписало соглашение о сотрудничестве с Белэнерго
Стороны договорились о проработке вариантов участия «ИнтерМаш» в долгосрочном сервисном…
Киргизия попросила Газпром увеличить финансирование работ по газификации республики
«Газпром» планирует увеличить уровень газификации Киргизии с текущих 42% до…
Газпром за 20 лет поставил на баланс 11,7 трлн куб м газа
Заявил глава холдинга Алексей Миллер.