Прибыль МРСК Центра и Приволжья по МСФО за 2019г снизилась на 43%

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» опубликовало консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2019 и аудиторское заключение.

Основные финансовые показатели деятельности компании по итогам 2019 года в сравнении с 2018 годом (в млн российских рублей, если не указано иное):

2019 г. 2018 г. Изменение, %
Выручка, в т.ч.: 96 534,0 94 212,8 2,5
- от передачи электроэнергии 94 329,0 88 852,6 6,2
- от услуг по присоединению к электрическим сетям 1 062,4 926,0 14,7
- от продажи электроэнергии и мощности - 3 315,9 -
- прочая выручка 1 142,6 1 118,3 2,2
Операционные расходы 87 270,4 78 322,8 11,4
Результаты операционной деятельности 10 679,6 17 089,8 -37,5
рентабельность, % 11,1 18,1 -7,1 п.п.
EBITDA 18 404,9 24 054,6 -23,5
рентабельность, % 19,1 25,5 -6,5 п.п.
Прибыль за период 6 686,6 11 721,5 -43,0
рентабельность, % 6,9 12,4 -5,5 п.п.

Согласно отчетности компании, выручка по итогам 2019 года выросла на 2 321,2 млн рублей (2,5%) и составила 96 534,0 млн рублей. При этом выручка от передачи электроэнергии увеличилась на 6,2%.

Увеличение выручки от передачи электрической энергии при снижении полезного отпуска потребителям обусловлено ростом тарифов на оказание услуг и изменением «котловой схемы» взаиморасчетов на территории Ивановской области. Кроме того, в 2018 году часть выручки от услуг по передаче электроэнергии в соответствии с РСБУ отражалась в доходах от перепродажи электроэнергии и мощности вследствие исполнения функции гарантирующего поставщика на территории Владимирской области.

Операционные расходы компании увеличилась на 11,4% и составили 87 270,4 млн руб. Основной причиной роста операционных расходов является влияние внешних факторов, а именно: увеличение затрат на услуги территориальных сетевых организаций на 6,8% (в том числе вследствие изменения «котловой схемы» взаиморасчетов на территории Ивановской области) и затрат на компенсацию потерь электроэнергии в сетях на 11,1% вследствие роста цены (+10,5%) и объемов приобретенной электроэнергии (+0,5%).

В целях компенсации негативного влияния внешних факторов в 2019 году компания уделяла особое внимание повышению внутренней эффективности и оптимизации операционных затрат. В частности, за отчетный год производительность обслуживания электрических сетей работниками компании увеличилась с 71,5 до 82,9 условных единиц оборудования на человека (+16%).

По результатам проведенного тестирования активов восстановлен ранее признанный убыток от обесценения основных средств в размере 805,6 млн руб., в том числе 679,4 млн рублей по основным средствам филиала «Ивэнерго» и 126,2 млн руб. по основным средствам филиала «Удмуртэнерго».

При этом прибыль по итогам 2019 года снизилась относительно 2018 года на 43,0% (на 5 034,9 млн рублей): финансовый результат составил 6 686,6 млн рублей. Ухудшение финансового результата связано с формированием резервов под судебные споры с энергосбытовыми компаниями.

Снижение чистой прибыли определило сокращение значения показателя EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации), который составил 18 404,9 млн рублей, что на 5 649,7 млн рублей (на 23,5%) меньше значения показателя за 2018 год. Рентабельность по EBITDA составила 19,1%.

Следует также отметить, что компания в январе-феврале 2020 года выплатила дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 1 835,2 млн рублей.

Совокупные активы «Россети Центр и Приволжье» по состоянию на 31.12.2019 составили 109 406,8 млн рублей (рост 5,6% за 2019 г.), в том числе внеоборотные активы – 80 923,3 млн рублей, оборотные активы – 28 483,5 млн рублей.